送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-07 20:57

借预付账款
贷库存商品,
应交税费、应交增值税进项转出。

下一个十年 追问

2022-04-07 21:32

这个进项税不可以抵扣?

郭老师 解答

2022-04-07 21:33

你好,对方给开的是负数发票的吧?

下一个十年 追问

2022-04-07 21:46

不是,是正数发票

郭老师 解答

2022-04-07 21:46

这个钱是你们单位支付给他的,还是他支付给你的,你是哪一方?

下一个十年 追问

2022-04-07 22:08

我们是供应商,开票的是我们的客户,因为有质量扣款,所以客户开了票给我们,要扣我们的钱

郭老师 解答

2022-04-08 07:11

你们开错了
发生了销售折让
应该不给他开负数发票
借销售费用
应交税费应交增值税进项
贷应收账款

下一个十年 追问

2022-04-08 07:57

老师不是我们开票给他,是客户开票给我们

郭老师 解答

2022-04-08 08:01

写了

借销售费用
应交税费应交增值税进项
贷应收账款


给你写了分录

他开给你的
就做这个

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相关问题讨论
借预付账款 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出。
2022-04-07 20:57:17
同学你好 对的 2.直接按照发票计入库存商品
2022-04-06 11:50:11
你好!可以在备注栏,备注一下
2022-01-11 12:36:28
同学,你好 就是你们要退款,对吧
2022-01-20 13:37:58
你好,你需要针对有质量问题的部分开具负数发票冲销的 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2018-01-13 10:31:09
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