给员工发工资: 计提时 借管理费用 贷应付工资 实际发放时 借应付工资贷现金吗 做的内账平时都是支出没有收入 而且所有花销都是老板垫付的 这样做凭证对吗

昏睡的树叶
于2017-04-11 13:01 发布 770次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
对的。
2017-04-11 13:02:29
对的。
2017-04-11 13:01:00
借银行存款
贷营业外收入
应交税费—应交增值税
2021-07-01 16:23:38
你好,不可以一次性计入费用的
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
借;制造费用或管理费用 贷;待摊费用(按12个月平均摊销)
2018-01-06 21:40:59
这个属于交社保费用的单据,估计这个单位将公司承担的社保费用也是计入”管理费用——工资“科目中在处理
2017-07-21 16:50:14
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