老师,请问期末数不平是哪里的问题,我设有预收预付科目

热情的蜗牛
于2022-04-07 16:08 发布 742次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-04-07 16:20
你这个是用财务软件做账的吗?你期末有没有结转损益?所有的凭证有没有记载?
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你这个是用财务软件做账的吗?你期末有没有结转损益?所有的凭证有没有记载?
2022-04-07 16:20:24
这些具体的都是什么业务的?
2022-03-24 14:02:27
同学,你好
应收账款、应付账款、预收账款、预付账款这四个科目的期末合并计算,需要根据其明细科目的余额方向进行重分类,具体规则如下:
?应收账款?:根据“应收账款”明细科目的借方余额和“预收账款”明细科目的借方余额合计,减去“坏账准备”后的金额填列。
?预收账款?:根据“应收账款”明细科目的贷方余额和“预收账款”明细科目的贷方余额合计填列。
?应付账款?:根据“应付账款”明细科目的贷方余额和“预付账款”明细科目的贷方余额合计填列。
?预付账款?:根据“应付账款”明细科目的借方余额和“预付账款”明细科目的借方余额合计填列。
简单来说,就是“两收合一收,借贷分开走;两付合一付,各走各的路”。
2025-12-19 13:12:34
你好只设置。您好,只设置一个科目就行。。应收和预收设置一个。
2022-04-13 13:56:59
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-03-07 09:44:38
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