老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师 请问一下建筑工程中收到银行承兑汇票的会计分录怎么写,我们业务量比较大,之前收到工程款都是做应收内部单位款 贷其他应付款 银行承兑汇票 一般借应收票据贷应收账款
答: 同学你好 借应收票据 贷应收账款
老师 请问一下建筑工程中收到银行承兑汇票的会计分录怎么写,我们业务量比较大,之前收到工程款都是做应收内部单位款 贷其他应付款 银行承兑汇票 一般借应收票据贷应收账款
答: 同学你好 借应收票据 贷应收账款 这样
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我其他应收款,做其他应付的红字可以吗?银行承兑汇票一进一出可以一起做账吗?具体分录是?
答: 您好!可以的。 不知道你说的一进一出到底是做了什么业务呢
不需要计提信用减值损失的金融资产有a其他应收款 集团内部成员单位b应收票据 银行承兑汇票c其他应收款 各类押金 代垫款 质保金 员工借支等信用风险很低的其他应收款d应收账款 集团内部成员单位
子公司给总公司汇款,借:其他应收款 贷:银行存款 总公司给子公司一张银行承兑汇票,金额跟汇款金额一致 借:应收票据 贷:其他应收款请问分录是这样做吗?
老师你好 ,我们银行承兑汇票全部背书转让给没有业务往来的单位,然后对方给我们现金,这样对我操作,因为没有往来所以没有发票开的,只是走个账换个现金。请问做账时做应收账款还是其他应收款?
,应收票据中 商业承兑汇票 因承兑人不同,分为 银行承兑汇票 、商业承兑汇票。即又银行承兑汇票为 其他货币资金。 在同途上面说,应收票据中不应当有 银行承兑汇票对吗?










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