老师,我们公司存在一个这样的问题,首先我们是医疗器械行业,存在本月出库,次月初开票的情况,而且出库和开票还存在差异,这种情况我们应该按照出库做账还是应该按照发票做账啊?如果按照出库做账的话是不是跟税局报表就不一致了?那如果按照发票做账我们应该怎么做呢?
虚幻的口红
于2022-04-07 09:55 发布 681次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 09:58
你好; 按照实际出库的数量来 做账的; 因为开票 有可能与你实际出库不一致的话; 按照出库来做账哈
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你好; 按照实际出库的数量来 做账的; 因为开票 有可能与你实际出库不一致的话; 按照出库来做账哈
2022-04-07 09:58:05

可以的,只要你是小规模就没有问题的,同学
2019-06-27 16:31:08

你好,是可以入账计入福利费核算的
2017-10-20 13:27:50

按实际交纳的计入管理费用-社保费
差异冲减社保费
2020-04-10 10:45:09

借;银行存款 贷;其他应收款
2017-12-12 11:15:44
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