- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款
2022-04-07 08:46:26
借管理费用、办公费贷银行存款
抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
附表四,本期发生额实际抵扣金额里面填写
2022-05-11 09:03:09
借管理费用、办公费贷银行存款
抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
在主表应纳税减征额
还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
附表四,本期发生额实际抵扣金额里面填写
2022-05-10 19:02:56
借管理费用贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款贷管理费用
2022-04-14 11:25:24
你好 可以的 用途写往来 或者报销都可以
2020-05-07 10:03:49
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