送心意

小万老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2022-04-06 17:13

同学你好,可以将开出去的发票作为其他业务收入,然后对应的给电业局的这部分作为其他业务成本哈。自己公司用的这部分做管理费用哈。

加油努力干 追问

2022-04-06 19:13

先收到电业局发票,后开出销售发票,先购进的电如何入账

小万老师 解答

2022-04-06 19:37

与发票时间先后没关系哈,还是按照上面那样做

加油努力干 追问

2022-04-06 19:37

后开发票跨月

加油努力干 追问

2022-04-06 19:38

我先入账发票,借:什么,贷什么?不太明白

加油努力干 追问

2022-04-06 19:40

跨月了啊

小万老师 解答

2022-04-06 19:54

跨月了也没事啊,后面收到发票,把票 放到上一个月的分录就好了。会计做账是根据权责发生制,不是按照什么时候取得票,这个票只是税前扣除的凭证,没有票,汇算清缴调增就行了。

加油努力干 追问

2022-04-06 20:00

老师我说的意思是,电业局每月都会开票给我,但是我代收其他公司的是半年开一次票给对方。每月收到电业局发票,我怎么做账?

小万老师 解答

2022-04-06 20:11

那你也可以全额记到管理费用,然后给他开了发票,冲管理费用哈

加油努力干 追问

2022-04-06 20:12

哦,我就是确认是不是?我核算成本不计入生产成本吗?

小万老师 解答

2022-04-06 20:17

如果你是生产型企业,生产部门用的需要记到生产成本或者制造费用哈。

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相关问题讨论
同学你好,可以将开出去的发票作为其他业务收入,然后对应的给电业局的这部分作为其他业务成本哈。自己公司用的这部分做管理费用哈。
2022-04-06 17:13:35
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-06-17 19:09:19
借银存8500,管理费用,贷应收账款
2019-04-19 11:15:36
你好,借管理费用-水电费 贷 银行存款
2020-08-26 17:44:30
您好,同学,不一样的;增值税电子普通发票(通行费)这个是只能开通行费的
2023-03-27 17:46:45
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