- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-04-06 16:41
同学你好,第一张图片第一个分录,贷方还有其他应收款-社保 和 借其他应收款-公积金。第一张图里面第二个分录,应该是缴纳个税分录。第二张图第一个分录贷方没有应付职工薪酬-社保(个人)和应付职工薪酬-公积金(个人),个人部分不计提哈。第二张图片第二个分录在缴纳社保的时候,需要做借应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-公积金 借其他应收款-社保 借其他应收款-公积金 贷银行存款。
相关问题讨论

你好
借:银行存款——转入账户
贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58

借应收账款101.7
贷主营业务收入90
应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理费用…福利费
贷应付职工薪酬
借方应付职工薪酬
贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
应交税费应交增值税进项税额8460
贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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