送心意

ning老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-04-06 13:15

你好!收取的管理费用的账务
借:银行存款
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

上传图片  
相关问题讨论
你好!收取的管理费用的账务 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-04-06 13:15:24
你好,同学。 正常的作为企业的税费处理,税金 及附加,增值税处理。
2019-11-16 18:55:42
你好,是站在挂靠方,还是被挂靠方处理? 是内账,还是外账
2023-02-24 08:36:48
你好同学,这个看你是怎么操作的,主要是挂靠这块你可以收取费用的情况下,你是按交通运输业纳税的。
2019-06-10 17:18:11
我公司无运营权,公司新购几辆新车挂靠在有运营资质的甲公司名下。我们双方签有汽车挂靠协议,约定车辆的所有权使用权及其相关权责均属我公司。 我公司已付购车款,但购车发票的抬头为甲公司,这种情况下我能确定车辆为我公司的固定资产并计提折旧吗?目前,购车发票在我公司,但不知该如何账务处理?请老师指教? 如果不能,应该如何处理?
2015-12-30 16:50:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...