老师请问一下这种账务怎么处理,谢谢!

蒋忠红
于2022-04-06 11:39 发布 430次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-04-06 12:06
那你这个就是用债券进行投资,但是分红的话,他并没有和企业共担收益,那么本质的话,它是按照固定的金额去分红,那么这就相当于本质就是借钱作为负债处理。
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
你好,应该调整合同成本和应交税费,借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,贷:应交税费-待认证增值税36,985.62
借:主营业务成本36,985.62,贷:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
2020-07-14 11:55:23
你好 一般企业是收回的旧的按购入原材料 销售新的按正确销售商品入账
2020-05-26 09:16:51
看是什么税,借 应交税费 贷 银行存款
2019-08-29 11:38:47
计提工资时(不考虑社保)
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬/应付工资
发放工资时
借:应付职工薪酬/应付工资
贷:银行存款
收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票)
借:银行存款
贷:主营业务收入
销项
2019-07-04 17:14:26
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