请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

我公司老总在会计人员不知情的情况下,把其他公司的一台价值34万元的挖掘机,以自己公司的名义与销售方签订销售合同和二手设备转让合同,购进一台100多万的新的挖掘机,首付款34万元就是以这个旧挖掘机抵的,余款按月分期付款,现已付完,但是我公司账上还有应付账款34万元,不知道怎么处理?
答: 同学,你好! 34万元应该要支付给这里所说的其他公司吧(把其他公司的一台价值34万元的挖掘机,以自己公司的名义与销售方签订销售合同和二手设备转让合同)
本年3月在账上做了应付账款20万(由于合同还没到手,老板急须付这笔款出去),现在看这样做是不是不正确呢?现在合同到手了,会计上怎么处理这笔应付账款呢?
答: 你购买的货物吗?货物到你单位没有
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,对方因为客观原因不能履行合同,但由于已形成应付账款,所以要出具一份实质不需要支付的说明。这类说明老师有简要模板可以参考吗?然后这个说明原件是应该保存到销售生产部门还是应该保存到会计那?
答: 你好,这个的话真的是没有说明模板,保存在会计那里
a公司和b公司多笔业务,b公司开来了对应多张发票已给a公司。实际a公司付款额每张发票都未给全。因为实际合同剩余部分由于客观原因不用付钱了。截止现在形成,应付账款20万。这样情况如何处理妥当
采购到货后货物多了200个,金额多22元 ,应付账款按实际来多了22元,结算金额按合同少的核算 比较好的处理方式是什么?是要调整应付款把他调整少 还是要把22元做采购折扣掉








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