老师,建筑业被挂靠方账上未分配利润几百万,但实际这个利润是虚利润,由于挂靠方没提供足够的成本发票引起的,我怎么把这未分配利润处理掉

风筝
于2022-04-04 16:40 发布 1347次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-04-04 16:50
你好,未分配利润可以用来分配给股东,借利润分配 贷应付股利,但是你这个最好还是平时没有发票也正常做成本,没有票只是不得税前扣除,但其实是不影响你做成本分录的
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你好,未分配利润可以用来分配给股东,借利润分配 贷应付股利,但是你这个最好还是平时没有发票也正常做成本,没有票只是不得税前扣除,但其实是不影响你做成本分录的
2022-04-04 16:50:26
你好; 你这个小企业会计准则 ; 你这个 去年怎么做分录的; 好判断科目怎么处理
2022-12-02 16:47:47
您好,1是的,2发的是21年度的奖金?
2022-02-13 13:46:22
以你们利润总额缴纳企业所得税
2022-01-26 16:15:32
本年利润亏损,意味着本年利润科目余额借方余额,通过贷方结平转入利润分配 会计分录如下:
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
2019-03-13 13:45:47
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