送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-04 15:33

同学,你好

借:固定资产
贷:其他应付款

迅速的橘子 追问

2022-04-04 15:34

这个其他应付款的明细写我们的员工是吗?

小菲老师 解答

2022-04-04 15:36

同学,你好
恩恩,是的

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借:固定资产 贷:其他应付款
2022-04-04 15:33:59
你好 借固定资产 进项税贷银行存款 长期应付款 或者应付账款借财务费用 贷应付利息 借应付利息 长期应付款或者应付账款 贷银行存款
2019-07-05 14:36:37
借管理费用-职工教育经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2020-06-30 09:08:26
你好 需要安装的设备 先计入在建工程 完工做借固定资产贷在建工程 折旧借管理费用等贷累计折旧即可
2019-08-07 15:02:08
将原分录予以冲红处理就可以的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-11 10:51:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...