是一般纳税人简易征收,去年12月份收的增值税专用发票于今年2月份认证,但纳税申报表上漏填了1分,现需在3月份把漏掉的已认证的发票在纳税申报表中反映,应怎样填写,是要直接在附表二的期初上加上这个数吗
海之梦
于2017-04-10 11:48 发布 953次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-12 10:33
是2015年的借款利息,未计提,直接是支付借款利息,但利息发票未到,我现在需将此账务进行调整,应如何做
相关问题讨论

这个对应列按不同发票填写就可以
2020-01-07 12:54:34

您好,还没有认证的,不需要在增值税申报表里面体现
2019-08-19 23:53:31

您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15

你好,小规模纳税人开具的增值税专用发票,在增值税申报表第一行填写申报就是了
2021-07-14 19:39:12

应征增值税不含税销售额(5%征收率)4————税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额5你好,同学,在这一栏填写。
2021-04-13 10:49:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
海之梦 追问
2017-04-12 10:34
海之梦 追问
2017-04-12 10:41
宋生老师 解答
2017-04-10 11:55
宋生老师 解答
2017-04-12 10:38
宋生老师 解答
2017-04-12 10:42
海之梦 追问
2017-04-12 10:43
宋生老师 解答
2017-04-12 10:47