送心意

Helen老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-04-03 16:29

同学好
如果都是当期的费用 借主营业务成本 168000贷银行存款88000 应付账款80000

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-04-03 16:37

老师,在问您一个问题哈,这个付给刘琴了,她用来支付了电梯维修费用了,这个应该是我们的成本把,该怎么做账呢

Helen老师 解答

2022-04-03 17:24

证明笔款付给维修公司了,且发票开给你们公司的就可以入账

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同学好 如果都是当期的费用 借主营业务成本 168000贷银行存款88000 应付账款80000
2022-04-03 16:29:02
借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费 税率是3%
2017-02-10 15:42:42
你好! 借:管理费用-诉讼费 贷:银行存款或者库存现金
2021-12-02 16:36:09
借;银行存款 贷;其他应付款-代收水电费 借;其他应付款-代收水电费 贷;银行存款
2018-08-10 11:38:01
收到 借;银行存款 贷;其他应付款 代为支付 借;其他应付款 贷;银行存款
2018-03-21 18:09:41
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