送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2017-04-10 10:36

一月份开出的增值税票做错了,漏报了,我这个月红字后,做了新的进去,是不是这个月申报的时候要把这个一起算进去,而不是根据增值税本月的统计表录入数据?

璐璐酱。 追问

2017-04-10 10:44

开出的增值税专用发票,实际应该是借主营业务收入,应交税金-应缴增值税-销项税额,贷:应收账款  ,做的时候做成了借:主营业务收入,营业外收入(税款的金额),贷:应收账款,这个月做了一笔红字冲销,又做了一笔正确的进去,现在申报的时候应该是填账本上的本月发生额,还是增值税月统计表上的发生额

罗老师 解答

2017-04-10 10:33

对,建筑安装属于应税劳务

罗老师 解答

2017-04-10 10:38

怎么一个漏报法?

罗老师 解答

2017-04-10 10:45

按照增值税月统计表上的发生额申报

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服务费一般填应税劳务销售额
2018-12-03 10:48:25
这个应该是之前的吧现在没有营业税了
2019-03-11 17:16:22
你好,服务业一般纳税人填报增值税报表时,是填写在服务,不动产,无形资产收入栏次
2020-05-07 15:02:07
加工费增值税报表中应税货物销售额一般是指经营者销售非应税劳务,由其非应税进口货物、购买应税货物后再销售出去,或者购买不动产、机器、设备、仪器之后加工加制或者改制后销售出去的销售额。 应税劳务销售额一般是指经营者从事的服务活动,根据《增值税暂行条例》第十四条规定,按照国家规定的劳务加计征增值税的服务项目,及其他必须缴纳增值税而未纳入应税服务范围内的服务活动。 拓展:加工费增值税报表中还会包含免、抵、退税额和出口免税额,例如:销售的服务类型某种服务,按照国家规定适用出口免税政策,则可以在出口免税额栏中明确登记,以减少纳税人的记账工作量。
2023-03-20 14:40:08
你好,加工费在增值税报表中,属于应税劳务销售额
2022-04-01 15:35:38
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