送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-10 10:20

您好!你把之前那个月的工资当做预付的,记录其他应收款 
现在发放工资,借方计入应付职工薪酬 贷其他应收款。

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相关问题讨论
借应付职工薪酬工资贷银行存款当时做的是借应付职工薪酬工资贷银行存款的吗?还是其他应收款?
2022-09-19 16:12:08
1、事业单位计提工资,财务会计账务处理为:   借:业务活动费用     贷:应付职工薪酬——基本工资   2、事业单位发放工资,财务会计账务处理为:   借:应付职工薪酬——基本工资     贷:零余额账户用款额度   预算会计账务处理为:   借:事业支出     贷:资金结存——货币资金
2022-05-11 10:19:55
你好,是作为奖金核算的
2022-01-06 10:08:06
您好,本月发放的时候先借记应付职工薪酬,下月在计提事业支出,贷应付职工薪酬
2022-10-03 18:53:55
您好同学,这个属于退休员工的福利费,需要申报个税才能税前扣除
2026-01-07 21:15:44
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