送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-02 17:24

你好需要计算做好了给你

重要的香水 追问

2022-04-02 17:25

好的好的,谢谢老师

暖暖老师 解答

2022-04-02 17:52

1借管理费用20
应交税费应交增值税进项税额1.2
贷应付账款21.2

暖暖老师 解答

2022-04-02 17:53

2借银行存款1090
贷主营业务收入1000
应交税费应交增值税销项税90

暖暖老师 解答

2022-04-02 17:54

3借银行存款226
贷主营业务收入200
应交税费应交增值税销项税26

暖暖老师 解答

2022-04-02 17:55

4借其他货币资金208720
贷主营业务收入160000
其他业务收入4000
其他应付款23400
应交税费应交增值税销项税21320

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你好需要计算做好了给你
2022-04-02 17:24:32
借,库存商品80500 贷,应付账款80500 借,库存商品-80500 贷,应付账款-80500 借,库存商品80500 应交税费80000×16% 贷,应付职工薪酬,总金额
2022-03-13 09:19:50
你好 借:原材料 60000%2B3000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)10200%2B330,  贷:银行存款 
2022-03-30 17:35:23
你好,分录如下 借:库存商品 80500 应交税费-待认证进项税 80000*16% 贷:应付账款80500%2B80000*16%
2022-03-02 16:03:36
你好 销售的时候 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 11月3日收到供货单位更正增值税专用发票 借:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款
2022-06-17 09:03:45
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