老师,您好!我们公司,一般会提前付货款,分录1:借:预付账款,贷:银行存款。然后收到海关单时,会确定这批货的金额分录2:借:库存商品、应交税费—进项税,贷:预付账款。因为都是中间商一般都是当月卖出产品,所以不会有库存。所以当月我们会做一个暂估成本的分录3:借:主营业务成本—暂估,贷:库存商品。但是我们实际的成本和暂估中间会产生汇率差,这个怎么做分录?
欣欣子
于2022-04-02 15:58 发布 682次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07

借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07

你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

你好,请问主要是什么业务?
2019-11-15 10:51:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息