老师这个怎么解决,2026年1月1号已经升成一般纳税 问
点 修改报表 核对 2025 年销售额数据; 上传 2026 年 1 月升一般纳税人的《税务事项通知书》; 若仍报错,联系税局后台调整校验规则,或尝试强制提交后向税局说明情况 答
老师请问这个是什么税,应该怎么报 问
你好,这个是水利建设,他是按照你所属期内销售额来申报 答
老师,请问下小规模借出去了200万,最后改为捐赠了,写 问
你好,可以!必须股东盖章 答
老师,公司购买了1台3949元的电脑,能做为固定资产吗 问
是的,那个是计入固定资产 答
宋老师在吗?有问题要请教 问
同学你好 老师现在基本不来答疑了 答

上期申报应缴增值税,但未正常缴,本期留抵递减上期未交增值税后,本期增值税申报表的留抵税额不对,上期增值税申报表上没有留抵税额,只有期末未缴税额,需要再去税务局修改吗?
答: 同学您好,您方便伴您的报表截图给我看下吗
(增值税申报表)期末留抵税额 =(一般纳税人)未交增值税期末借方是吗?
答: 你好 是的 就是留抵的进项税 如果你结转到了未交增值税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请教一下一般增值税申报表上的哪些数据必须跟账上的数据一致呀?比如说申报表上进项税额一定和账上做的进项税额一致吗?还是说报表上销项税额和账上的销项税额一致,账上结转的未交增值税和本期缴纳税额一致就可以。一般申报表上的期末留底税额是和账上增值税哪个科目一致的呀?
答: 你好; 1. 增值税申报表 一般纳税人的话 要看你 进项税和销项税 核对一致; 同时期末数据 应交税费的金额要与你 未交增值税的借方或者贷方 一致









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