送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-02 10:39

你好; 只是 贷方科目用的不一样; 实际中我 用的多的是  转出未交增值税贷方 来做结转。很少用转出多交; 意思是一样的;都是你多缴纳或者是留抵进项税部分都转未交增值税借方挂着; 以后有税抵减

不安的黑猫 追问

2022-04-02 10:43

未交增值税借方10  下月销项20进项5。分录咋写

meizi老师 解答

2022-04-02 10:51

 你好 ; 借销项税 20    贷进项税 5 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15 ; 借   应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15 ;贷 赢家税费-未交增值税15  ;  未交增值税借贷方抵减了  10  。 缴纳 :借应交税费-未交增值税5贷银行存款5  

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相关问题讨论
你好!这个建议你把问题带上重新提问,这样问老师也不敢回答你,怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
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