送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-01 22:16

你好
之前
借:发出商品,贷:库存商品
借:库存现金等科目,贷:预收账款
开发票了
借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
借:主营业务成本  , 贷:发出商品

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你好 之前 借:发出商品,贷:库存商品 借:库存现金等科目,贷:预收账款 开发票了 借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税 借:主营业务成本  , 贷:发出商品
2022-04-01 22:16:13
首先要分析情况,3月20号卖出商品,3月30号客人来索取发票,因此,在20号进行货物销售业务时,应当做出对应的分录,确保核算准确性。可以这样分录:应收账款xx—银行xx(如果银行付款的话)或者现金xx—销售xx(如果是现金付款)同时,因为发票迟到,所以还应该增加“应交税费暂收款”的分录,以确保在应收税费方面的尽责。
2023-03-20 17:26:11
是你们单位开具给客户的发票项目为市场推广费对吗?
2019-12-27 23:07:47
你好,是的,是这样的
2022-06-22 19:11:50
你好,那你就算出一泡的重量是多少,跟其他的一样开票
2022-03-18 14:32:52
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