送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-01 15:40

对,当时就可以开红字发票。

1234567叨唻咪 追问

2022-04-01 15:41

当时只开了红字信息表。可需要其他操作?

东老师 解答

2022-04-01 15:44

你这个没开正确发票吗?

1234567叨唻咪 追问

2022-04-01 15:51

什么是没开正确发票?我开错了税率3%,然后红冲了,当月开了一张红字信息表,然后又开了一张1%的电子专票,就结束了。我可漏了什么步骤?

东老师 解答

2022-04-01 15:51

没问题,你这么做是没问题的。

1234567叨唻咪 追问

2022-04-01 15:54

我现在申报增值税,专票的销售额我去掉了那个错误发票的,但是系统审核不通过,没法申报,提示让我把红冲的那个销售额加上。绕后增值税就比实际应缴纳金额多了。那我这个红冲数据该填写在哪?

东老师 解答

2022-04-01 15:56

你这个我没有具体申报过,您可以喝你们的税务局确认一下。

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你好,就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27
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2019-07-09 09:44:37
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2019-01-07 14:37:03
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