我收入收入收到以后还收相收到以后呢,我就把上次做那个暂估的摊销给红冲了全部金额已红冲完了之后要做一个管理费用摊销完了再转到成本里面,再把这个费用转到那个大也有成本里面是这样吗?我现在公司是服务平台公司,自己租了两层办公楼,转租出去一部分,现在是有转租出去的,已经签了合同,但是还没给开票,也没收到款。我们是二房东我们租的这个办公楼呢,也没足额支付房租。只是给了一部分钱,发票也没给我们
嘻嘻
于2022-04-01 15:35 发布 445次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 15:44
你好; 那你不管是否有给你发票; 你都按租期来 做 ; 你支付出去的 转租那部分的 钱做 成本去核算 ; 如果之前做了费用的 调整到成本 ; 你对应收到客户的钱做收入处理
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你好,假设是无形资产
每个月摊销100
借管理费用摊销费用
贷累计摊销100
2024-07-07 10:21:34

你冲减了管理费用,就会是贷方的
2020-12-30 15:56:15

金额不大的,没有跨年的可以不用分摊,这个8万不算小的。
2023-12-27 16:15:43

您好,金额几十万的这些 属于文创么?摊销五年?一般是摊销3年
2022-01-14 16:15:15

你好,管理费用发生额不会在贷方啊
2021-03-17 14:00:19
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