我收入收入收到以后还收相收到以后呢,我就把上次做那个暂估的摊销给红冲了全部金额已红冲完了之后要做一个管理费用摊销完了再转到成本里面,再把这个费用转到那个大也有成本里面是这样吗?我现在公司是服务平台公司,自己租了两层办公楼,转租出去一部分,现在是有转租出去的,已经签了合同,但是还没给开票,也没收到款。我们是二房东我们租的这个办公楼呢,也没足额支付房租。只是给了一部分钱,发票也没给我们

嘻嘻
于2022-04-01 15:35 发布 560次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 15:44
你好; 那你不管是否有给你发票; 你都按租期来 做 ; 你支付出去的 转租那部分的 钱做 成本去核算 ; 如果之前做了费用的 调整到成本 ; 你对应收到客户的钱做收入处理
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你好,假设是无形资产
每个月摊销100
借管理费用摊销费用
贷累计摊销100
2024-07-07 10:21:34
借累计折旧贷利润分配未分配利润多折旧的这一部分做这一个。
2024-07-05 11:41:30
同学你好,如果跨年度,按照年度内的月份数均匀分摊,如果没有跨年,金额也不大,可以一次性摊销的
2022-04-13 21:40:40
你好,需要从 管理费用 调整到 在建工程 科目核算
2022-11-10 15:38:17
您好
金额比较小 每年都有的话 一次性入账就好了
2022-05-13 11:22:14
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