公司刚成立没有收入,是小规模,按季申报。增值税、附加税都是零申报。第一季度有个35万的技术服务费已取得发票;预付工程款5万元未取得发票;预付10万装修款未取得发票。请问这几项是不是得交印花税?地税税费种认定只有“购销合同”印花税,我要不要申报,该如何申报印花税呢?
a追风的鱼
于2017-04-09 10:31 发布 1562次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-09 10:38
没有合同,只有35万“技术服务费”发票,是不是得去税局按技术服务合同税率交印花税?另外预付的工程款和装修款算是“购销合同”范围吗?等有发票再交可以吗?
相关问题讨论

你好,购进,销售都需要缴纳的
2017-12-13 14:36:35

不是,这个印花税是按税目缴纳,你这个印花税中技术合同 交这个就可以。,
2019-11-14 11:34:05

你好,具体是什么信息服务费
2017-09-07 10:50:37

那就只交购销的印花税,其他可以根据合同去税务局 购买印花税
2017-04-09 10:33:16

你好 没有的话先去找你专管员帮你添加后再做申报 或者你去税局大厅报
2018-12-13 12:03:40
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