送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-04-01 11:07

你好,你写的这个分录是正确的。
把原来的分录冲红,重新做正确的。
如果分录很多,可以合并起来做

狂野的嚓茶 追问

2022-04-01 11:14

 老师,我接手一家新公司,移交来的数据已交税金(借方)588534.46元,我之后不用这个科目了,能不能把这组数据转移到别的科目

狂野的嚓茶 追问

2022-04-01 11:32

老师,他当月不做,次月缴纳增值税的时候做,借 应交增值税—已交税金,贷银行存款

徐悦 解答

2022-04-01 11:32

把这个科目转到未交增值税转出

狂野的嚓茶 追问

2022-04-01 15:41

借:应交增值税—已交税金
       贷:应交增值税—未交增值税

借:应交增值税—未交增值税
      贷:应交增值税—已交增值税

徐悦 解答

2022-04-01 15:46

嗯,分录是正确的,对的

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相关问题讨论
你好,你写的这个分录是正确的。 把原来的分录冲红,重新做正确的。 如果分录很多,可以合并起来做
2022-04-01 11:07:16
你好 是延期缴纳 这个月认证了抵扣是吗 进项100 销项150 上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50 贷应交税费未交增值税50 这个月多认证,抵扣上个月, 进项150 销项100 不需要做账务处理 多余的50抵扣上就可以
2022-07-08 07:30:56
借:应交税费-未交增值税 贷:已交增值税——已交税金
2023-05-23 16:59:37
你好 这个是要用应交增值税_已交税金
2022-09-20 17:25:20
 你好;   借应交税费-未交增值税贷应交税费- 应交增值税- 已交税金   
2022-10-18 15:43:58
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