送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-08 16:22

您好,分录,借款时,借;其他应收款,980,贷:库存现金。报销时,借;管理费用-差旅费,800,库存现金,180,贷;其他应收款,980。

上传图片  
相关问题讨论
借其他应收款贷库存现金1200, 借销售费用、差旅费1000 库存现金200 贷其他应收款1200
2022-11-23 21:33:08
同学你好 不能坐支这里是有明确规定。但是在支付结算管理办法也明确 规定了,特殊 情况 特殊 处理,不是任何情况都不可坐支,特殊 情况可特殊 处理。
2022-02-21 20:03:07
同学你好 不能坐支这里是有明确规定。但是在支付结算管理办法也明确 规定了,特殊 情况 特殊 处理,不是任何情况都不可坐支,特殊 情况可特殊 处理。
2022-02-21 20:27:16
您好,先预借2000元,剩余3000由小蔡先垫资,回来报销时差额补付给小蔡。
2022-02-21 20:15:07
借其他应收款张强贷库存现金5000。
2022-11-16 19:42:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...