送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-31 15:11

 你好 ;  首先不好意思; 不小心点错   了接手了问题  ;  然后我接手了我还是回复下 ;  如果你是 先暂估含税金额暂估 ;那么 你  红冲的时候注意下 做    借销售费用 -运费 -450 贷应付账款 -450 (这个 是考虑到你系统怕识别不了 你的销售费用 做贷方; 到时  会引起你的系报表不平 )。收到发票看你发票金额再做 :借 销售费用- 运输费 ;  进项税贷  银行存款 ;  之前 暂估的不算错误 ; 因为在你确定金额的情况 你可以  预估下金额去做     

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 15:14

暂估意思是不含税去做,是吗老师,那感觉那个应付账款就是450  可是应该是500

meizi老师 解答

2022-03-31 15:22

 你好  ;  如果你 一开始就知道 你后面收到的是专票; 那么你 一定要不含税 去暂估计入销售费用去;  如果不能判断收到什么发票; 就含税金额去暂估 ;    

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 18:38

感谢老师

meizi老师 解答

2022-03-31 18:41

 不客气的 。  希望能帮到你  

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您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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