送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-31 10:27

你好,如果你是一般纳税人的话,开专票。
借销售费用运输费贷银行存款收到了发票借应付账款贷销售费用
借销售费用,贷贷应付账款。

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 10:33

没看明白,当期拉完货是
借销售费用-运输费
贷应付账款-运输公司
这个借方不用写运费应交税费应交增值税进项税额吗?
收到了发票后
借应付?贷销售?
然后再借销售贷应付??这啥意思

郭老师 解答

2022-03-31 10:33

发票到了,你不得红冲暂估的,然后再做发票的。

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 10:57

不用把进项税额提现出来吗

郭老师 解答

2022-03-31 11:00

最后一个分录借销售费用,应交税费应交增值税进项贷应付账款。

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 11:09

谢谢老师,
假如不含税费用450  税额50
暂估的时候借销售费用450
                    贷应付账款450没付钱呢
下月这么红冲回来
然后借销售费用450
进项税50
贷银行存款500
                    
      

郭老师 解答

2022-03-31 11:13

号对的是的,是这么做的。

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 11:13

感觉错了,应付账款也该是500  但怎么改合适

郭老师 解答

2022-03-31 11:19

你好,雷人科,你少做了一个分录,借应付账款贷销售费用,不是没有充这个。

杨晓雷9061073 追问

2022-03-31 11:29

谢谢,
我知道下月红冲上个月暂估的分录,就是感觉那个应付账款是500

郭老师 解答

2022-03-31 11:31

你好,你完整的分录能写下来吗?

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