送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-31 08:36

你好,学员,这笔分录是什么样的

静夜思 追问

2022-03-31 08:38

现在没有分录,就是查了2021年12月的报表,发现少记了4376.26。现在做1月份的报表不平了。怎么调整呢

冉老师 解答

2022-03-31 08:57

你好,学员,是不是用了以前年度损益调整科目

静夜思 追问

2022-03-31 08:59

没有,就是税费漏记了

冉老师 解答

2022-03-31 09:01

记入本期,这个是什么税种的

静夜思 追问

2022-03-31 09:02

应交税费-应交增值税(进项税额)

冉老师 解答

2022-03-31 09:05

借应交税费-应交增值税(进项税额)
贷以前年度损益调整

静夜思 追问

2022-03-31 09:06

就是把漏记的给补回来是吗?

静夜思 追问

2022-03-31 09:07

老师以前年度损益调整在财务报表中记到哪个科目呢?

冉老师 解答

2022-03-31 09:10

就是把漏记的给补回来

冉老师 解答

2022-03-31 09:10

如果没有以前年度损益调整科目
可以直接记在未分配利润中

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相关问题讨论
其他非流动资产列示
2017-04-07 08:38:31
同学你好 只填应交的。属于负数的重分类至其他流动资产和其他非流动资产
2023-02-03 22:00:47
你好,学员,这笔分录是什么样的
2022-03-31 08:36:33
同学,你好,本年折旧只是本年的,累计折旧是从资产开始折旧到现在的数,不一样,应交税费余额是负数表明可抵扣的数大于销项,理论上的多缴
2020-03-17 09:42:37
看应交税费一级科目的明细数据填列
2018-04-23 13:50:43
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