老师,能把租赁净现值的计算过程列一下吗?答案只到 问
同学您好,正在解答请稍等 答
前期工资计提有误,现在账上应付工资与实际应付工 问
你好,如果是多计提了,就冲销。 如果是少计提了,就补计提 答
老师,你好,请问公司支付给大学教授专项经费,用于技 问
你好,你们是委托个人提供技术服务是吗?借研发支出贷银行存款 答
老板想用公户的钱还网贷,可以以备用金的名义转五 问
你好,可以的,操作没问题 答
老师是否可以解释下,子公司定向增发(原账+增资所占 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师你好,购入装载机,没有收到发票,要不要入固定资产,还是等收到发票在入固定资产,先借预付账款贷银行存款还是直接入固定资产,分期支付,借固定资产贷应付账款银行存款
答: 收到了资产,就要暂估计入固定资产里面
老师,请问我们公司购入一批固定资产,本月收到发票,未付款,送货日期是4月月10日,请问我固定资产应该入到这个月还是下个月呢?
答: 您好同学,固定资产的话,你收到发票了,你记得这个月就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
本公司2018年签订合同购入固定资产资产,款已付,货已收到,未开发票,付款时做的预付账款。固定资产一直未入账。2020年1月收到发票,3月份认证入账,该怎样做账?
答: 你好 借:固定资产 应交税费 贷:预付账款


温暖的蚂蚁 追问
2022-03-30 16:08
李霞老师 解答
2022-03-30 16:12