老师,我们是人力资源公司,有帮别家公司代缴社保。别的公司给我们打的钱是服务费加社保费,要求开发票总金额是服务费加社保费,这分录怎么做,代缴的社保分录怎么做。年报的时候,社保费的那部分开票金额要怎样调整?

陪你考证的初级班主任
于2022-03-30 11:06 发布 1284次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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首先啊,你这里就比方说你收了100万,其中90万是你代收代交的社保工资之类的。那你就是按照100万做收入,90万作为成本。
2022-03-30 13:07:33
同学你好
发票开的什么呢
2022-03-30 12:14:04
学员,您好,要回答您的问题,首先我们还是要根据您具体给出的账务实际情况来分析。如果有一笔打款的开票金额=服务费加社保费的话,则这一笔只需要开立一张服务费发票。此时服务费科目和应交税费科目之和= 应收账款科目 + 实收现金科目 = 发票金额,而服务费科目下面的明细则有社保费这一明细。同时,年报的时候您还要将社保费的那部分开票金额,加到服务费的科目下面,以此来调整报表的实际数据。
拓展知识:开具发票时,要认真记录发票信息,以便彻底备案账务凭证,出纳核对记账、登记账簿,以及做好税务管理,保证发票信息的真实、准确、完整性,避免发票纠纷。
2023-03-17 14:45:42
同学你好
对的
说的是总额
2022-06-08 14:43:23
社保人数取得时点数你这个就是2人 你的缴费核定单 12月应该没有 所以你不存在基数 你人数写0 因为基数是按照缴费核定单每个险种相加的 社保填 0 工商局不比对这个的 不用担心
2022-05-27 17:23:28
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