送心意

黎老师

职称中级会计师

2022-03-29 15:54

同学你好,开具发票时是按照报关单这两项减掉。

洋洋 追问

2022-03-29 15:58

老师,那cif价11049,运费1000,保费000/0.3/1,怎么算保费呢

黎老师 解答

2022-03-29 16:08

同学你好,
1、保费000/0.3/1是由公司的单证提供的数据填写出来,具体如何得出这个数据,你可以问你们公司的单证(因为这个有相应的公式套入计算出来)
2、财务上,开具发票金额=(cif价11049-运费1000-保费0.3)*出口当月1日汇率。
3、保费和运费是按实际支出入账的,不是按报关单上的保费和运费入账。
4、客户付的保费和运费,是要冲减实际支出的金额。

洋洋 追问

2022-03-29 16:56

好的,谢谢老师

洋洋 追问

2022-03-29 16:56

还想问下老师,如果我支付的运费大于报关单的是不是冲减收入呢

黎老师 解答

2022-03-29 17:19

同学你好,运费和保费实际支付时就计入销售费用了,有收款直接冲销售费用。大于或者小于的金额比较小。就不用再去冲收入了。

上传图片  
相关问题讨论
 您好 请问是需要写会计分录吗
2023-07-30 23:16:31
同学你好,开具发票时是按照报关单这两项减掉。
2022-03-29 15:54:45
您好,同学,不一样的;增值税电子普通发票(通行费)这个是只能开通行费的
2023-03-27 17:46:45
你好,是哪里不用考虑?
2022-02-10 00:43:35
学员朋友您好,可以增加新增商品编码。
2023-05-29 18:47:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...