筹建期产生的业务招待费能不能计入开办费?能不能全额计入开办费里,年底所得税汇算时,按筹建期间的业务招待费的40%做纳税调增?问题2:要是今年年底没有收入,今年发生的所有业务招待费包括开办费里的业务招待费是不是要全部全额调增?比如开办费里有业务招待费1000,全年发生业务招待费4000,那么年底就要调增5000交所得税?是这样吗?还是1000*40% 4000=4400交所得税?

坐看云起
于2017-04-07 10:42 发布 2040次浏览
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宋生老师 解答
2017-04-07 10:45
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2017-04-07 10:47