送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-29 14:02

。借转出未交增值税
贷未交增值税。

玲老师 解答

2022-03-29 14:03

。然后把销项和进项结转到转出未交增值税里。

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相关问题讨论
同学您好,月末的时候,进项税额和销项税额都分别转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),这样转出未交增值税的余额就是进项和销项的差额
2022-03-09 05:30:10
你好!具体怎么不明白? 进项税额是指纳税人购进货物或应税劳务所支付或者承担的增值税税额。所说购进货物或应税劳务包括外购(含进口)货物或应税劳务、以物易物换入货物、抵偿债务收入货物、接受投资转入的货物、接受捐赠转入的货物以及在购销货物过程当中支付的运费。在确定进项税额抵扣时,必须按税法规定严格审核。 销项税额是销售方根据纳税期内的销售额计算出来的,并向购买方收取的增值税税额。
2021-12-09 12:16:40
同学你好 对的 是这样计算
2022-02-15 10:39:19
这个你全部认证也是可以。
2022-04-11 09:53:48
进项税是取得专票上注明的税金,销项税就是你开出去的专票上注明的税金
2022-03-05 10:20:52
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    老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出

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    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

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  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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