我在3月接到税局电话,让更正申报去年11月的增值税,因为11月没有未申报加计抵减。 更正申报后,收到了退税——增值税,及附加税。我想请问一下这笔退税怎么做?退的这笔增值税又不属于留抵退税、出口退税的情况。一时间不知道做这笔账了,当月加计抵减走的是其他收益,那夸年度退税这笔增值税我就不该怎么做了[捂脸]

嘻嘻
于2022-03-29 13:44 发布 1347次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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