本月销售的一部分未开票,已做未开票收入报了税,下 问
你好,小规模还是一般纳税人? 答
你好老师,想对去年第三季度进行一个更正申报,出现 问
你要先3,4季度同时点更正,再开始更正3季度 答
我们公司有自己的食堂,每天给员工提供三餐,每餐3元 问
1、员工月初交餐费充卡(员工自付 3 元 / 餐) 借:银行存款 / 库存现金 贷:其他应付款 — 食堂员工餐费 2、公司每月发放员工食堂补助 10 元 / 人 / 天(公司承担福利) 按月计提食堂福利费 借:管理费用 — 职工福利费 贷:应付职工薪酬 — 职工福利费 结转进食堂专用款 借:应付职工薪酬 — 职工福利费 贷:其他应付款 — 食堂经费 3、月底支付蔬菜供应商菜款(公户转账) 菜款 = 员工自费部分 %2B 公司 10 元定额补助 借:其他应付款 — 食堂员工餐费 其他应付款 — 食堂经费 贷:银行存款 4、月底食堂超支 / 结余处理 1)补助没用完,食堂有结余 留在其他应付款 — 食堂经费,下月继续滚存使用,不冲费用 2)公司 10 元标准超支了 超支部分依旧计入职工福利费,不额外纳税调整(福利费总额不超工资 14% 即可) 答
老师,接到税务局电话让自查是否符合小微企业,具体 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
行政单位或上收单位的罚款汇缴需调增吗 问
是的,那个需要做纳税调增的 答

老师,请问一下,挂靠别人的建筑工程,我们自己给对方开了发票了,还要承担对方除了管理费以外的税费吗
答: 你好,对的是的,所有的税费都需要你们单位来承担。这个税费是抵扣之后的。
新注册的建筑工程公司,这个月结帐,想记法人的工资,入什么科目?管理费用??要是有工程做了,是工程施工,是这样吗
答: 你好,是的呢,你的理解正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司是建筑企业,现有另一公司(没有资质)挂靠我公司,利用我公司资质承包一建筑工程,我公司收受该公司管理费,建筑发票由我公司开给发包公司,我公司应该如何做会计分录?
答: 同学你好,收到管理费需要开发票给对方,借:银行存款等科目,贷:其他业务收入,应交税费。建筑发票开出后,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费。






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缥缈的小海豚 追问
2022-03-29 13:17
郭老师 解答
2022-03-29 13:22
缥缈的小海豚 追问
2022-03-29 13:28
郭老师 解答
2022-03-29 13:31