送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-29 10:08

你好,不太正确
建议去更正谢谢

微信用户 追问

2022-03-29 10:08

那是怎么处理呢?

思顿乔老师 解答

2022-03-29 10:09

你好,应该是做预付账款,而非计入成本

微信用户 追问

2022-03-29 10:10

那做预付款的话,后期完工怎么处理呢

思顿乔老师 解答

2022-03-29 10:12

借:成本

贷:预付账款

微信用户 追问

2022-03-29 10:15

是后期直接计入主营业务成本吗?那收到的款项做预收是正确的吗?

思顿乔老师 解答

2022-03-29 10:17

你好,是的,建议是通过预收科目中转

微信用户 追问

2022-03-29 10:22

那发生支出的时候 可以同时做这两笔分录吗 借:预付 贷:银存 借:主营业务成本 贷:预付

思顿乔老师 解答

2022-03-29 10:23

你好,是可以的,谢谢

微信用户 追问

2022-03-29 10:27

好的  谢谢老师

思顿乔老师 解答

2022-03-29 10:39

好的,祝你学习
假如觉得可以的话,请给五星好评

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相关问题讨论
你好,不太正确 建议去更正谢谢
2022-03-29 10:08:10
 你好;     1.            可以先走预付账款 转生产成本去 ; 因为你实际已经是加工费了。 只是没有发票来而已; 不是等发票 才做成本哈;   
2022-09-30 14:19:41
同学你好 1.可以的 2.可以挂预收账款 3.收入和成本对应的
2022-11-03 13:42:46
这个是车间的话,应该是借制造费用贷其他应收款做这个,然后月末分摊到生产成本,正常做就可以的,后期发票到了之后,你再红冲在做发票的,如果你暂估和发票差异不大的话,不影响你的利润。
2022-12-03 10:21:41
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2024-04-25 09:23:05
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