老师,我们领导买了电脑,花费8994.89,税费1029.65,电脑款7920.24,分4季度报销完发票已提供,第一季度报销2249,该怎么做账呢
桃子
于2022-03-28 21:57 发布 1045次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
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你好,那就先把电脑计入固定资产
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款-领导名字
每次冲其他应付款
2022-03-28 22:02:46

你好,可以补报销入账,通过以前年度损益调整科目核算
2020-04-02 21:26:39

确实有点复杂,首先你需要将购买的电脑8994.89放在资产上,而发票上的7920.24需要放在应付款中,税费1029.65需要放在税金中。然后分季度报销,当前报销2249,那么就要将应付款的账面和税金的账面减掉2249,同时贷款2249给应付款和税金,这样就可以反映出报销的情况了。
2023-03-17 09:17:24

你好,可以的,不跨年度都可以的
2018-10-15 18:25:34

你好,需要根据业务发生情况,把账务处理补齐,然后做相应税款的申报
2021-10-21 19:37:35
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