董老师,可以咨询您个问题吗? 问
同学你好,老师不在线 答
半路接账,这是对方的报表,我如何填期初数 问
同学你好,没理解你的意思, 是要在哪里填写 期初数呢, 25年末的期末数,就是26年初的期初数据 答
老师好,电影院的放映设备,座椅,中央空调,电梯,折旧年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
企业缴纳残保金怎么入账? 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师下午好,工程分包合同需要缴纳印花税吗 问
是的,按建筑工程合同交 答

你好,老师,我想咨询一下,我在做账的时候都是直接录入凭证,然后接着下个月录入凭证,没有过账,现在可以怎样处理呢
答: 每月做完结账,有个结账功能按钮,现在应该还是可以结
你好,老师,我想咨询一下,我在做账的时候都是直接录入凭证,然后接着下个月录入凭证,没有过账,现在可以怎样处理呢
答: 没有过账可能会对账目管理系统造成影响,所以需要做一些处理。首先,你需要在前述凭证上补充核算账簿,将其用本月期初余额做同步处理;其次,当实现凭证核算后,你需要对期初余额进行确认,一旦发现不一致,应当核实原因,然后做出相应的处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
下午好!老师。我想我问你一下。我现在补做账10月的,发现1月3月分别有收入做错了。然后在10月注销之前凭证并且订正了。然后之前已经结转损益的,可以直接在10月做注销之前的损益凭证写红字凭证。在月底做完账前 在10月结转损益
答: 你好 ; 做错了就更正; 你跨年了吗




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刻苦的眼神 追问
2022-03-28 17:55
海棠老师 解答
2022-03-28 18:04