送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-28 16:35

你好; 借银行存款贷预收账款或者合同负债  

5fsshz 追问

2022-03-28 16:46

年末怎么处理?老师

meizi老师 解答

2022-03-28 16:56

你好; 年末 了你要看是否 是你们收入; 要结转下的;     比如借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 

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你先看看这个案例,这是一个学员接受治疗,发票上写明了预交款,但是由于发票上没有清楚的开票信息,财会怎么处理呢?
2023-03-16 18:18:15
你好; 借银行存款贷预收账款或者合同负债  
2022-03-28 16:35:12
你好,用医院专用收据做福利费。
2019-05-15 15:19:03
你好,是诊所销售药品给医疗保障局吗? 
2021-10-17 16:38:44
你好 私营医疗机构,医院产生的挂号费和诊疗费 借:库存现金等科目,贷:主营业务收入 
2021-03-15 10:33:55
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