送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-28 16:35

你好; 借银行存款贷预收账款或者合同负债  

5fsshz 追问

2022-03-28 16:46

年末怎么处理?老师

meizi老师 解答

2022-03-28 16:56

你好; 年末 了你要看是否 是你们收入; 要结转下的;     比如借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 

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你先看看这个案例,这是一个学员接受治疗,发票上写明了预交款,但是由于发票上没有清楚的开票信息,财会怎么处理呢?
2023-03-16 18:18:15
你好; 借银行存款贷预收账款或者合同负债  
2022-03-28 16:35:12
尊敬的学员您好!参考一下。 借,现金/银行存款 贷,预收医疗款-门诊预交金 借,预收医疗款-门诊预交金 贷,医疗收入-门诊收入 现金/银行存款
2023-03-03 04:09:04
您好同学,该部分医疗收入正常确认应收账款,待收到财政拨款后冲减应收账款。
2022-10-22 11:34:33
同学,你好,这个可以的
2022-08-03 16:32:16
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