送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-28 16:04

你好 ; 1.     有偏差的话到时可以调整差异的 2.      报数是按你实际来报哈 ; 你月末了一定要确定金额才行的

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相关问题讨论
您好,如果是开票的收入的话,是需要修修改申报表的,计入到当期里面
2021-01-08 14:54:47
您好,如果四月份没入账可以直接在七月份入账的
2022-08-16 10:05:22
你好 打开软件后,按Ctrl%2BF12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2022-04-08 10:30:09
你好 可以补记在现在的 
2021-11-05 11:03:21
暂估,一般为:借:库存商品或原材料等,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-10-07 08:12:54
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