老师!你好!我是新入职一家公司,现在收到前期付款的原料发票,前面会计已经做了暂估入账,也已经结转了成本,原材料科目余额表中无余额,我现在收到专用发票要怎样入账?会计分录怎样写?如何平账?

愉快的裙子
于2022-03-28 14:48 发布 969次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-28 14:49
你好 ; 暂估的 成本 与你实际发票是否有差异; 你去看看 原来暂估原材料是不含税做的还是含税做的;这样才能判断进项税怎么走
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你好 ; 暂估的 成本 与你实际发票是否有差异; 你去看看 原来暂估原材料是不含税做的还是含税做的;这样才能判断进项税怎么走
2022-03-28 14:49:52
你好,你描述的是一种状态(余额),而不是具体的经济业务(比如购买材料),无法做分录啊
2023-06-01 20:35:23
您好,比如您的计提与支付是否一致啊
2021-11-06 20:47:21
你好,你们是新建账吧,那么建议你把今年一月份的数据也输入进去的
2022-02-25 21:24:55
同学您好,您期初余额等吗,还有本期发生额等吗
2022-03-27 15:47:23
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