老师!你好!我是新入职一家公司,现在收到前期付款的原料发票,前面会计已经做了暂估入账,也已经结转了成本,原材料科目余额表中无余额,我现在收到专用发票要怎样入账?会计分录怎样写?如何平账?
愉快的裙子
于2022-03-28 14:48 发布 831次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-28 14:49
你好 ; 暂估的 成本 与你实际发票是否有差异; 你去看看 原来暂估原材料是不含税做的还是含税做的;这样才能判断进项税怎么走
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你好 ; 暂估的 成本 与你实际发票是否有差异; 你去看看 原来暂估原材料是不含税做的还是含税做的;这样才能判断进项税怎么走
2022-03-28 14:49:52

是呀,为什么资产负债表存货没有数据,科目余额表又有
2019-08-13 15:16:03

分录这样做对吗?老师?
材料暂估入账
借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
结账成本
借:其他业务成本
贷:原材料
下月初
借:原材料 红字
贷:应付账款-暂估应付款 红字
收到发票
借:原材料
应交税金-应交增值税(进项税)
贷:应付账款
2019-04-15 09:58:02

你好,你描述的是一种状态(余额),而不是具体的经济业务(比如购买材料),无法做分录啊
2023-06-01 20:35:23

坏账准备应该根据应收账款的期末余额计提的
2018-12-30 10:55:49
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