送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-28 13:05

你好 ;   必须要正确;  你要仔细核对 ;同时还得根据核对数据  盖章的;  一定要核对清楚哈;   

人生旅途 追问

2022-03-28 14:42

老师,麻烦你看看,不懂

meizi老师 解答

2022-03-28 14:48

暂估 37万; 你做账了吗? 你实际 发生的劳务成本是多少    

人生旅途 追问

2022-03-28 15:03

你的意思是到2021.12.31为止对方欠我们劳务款暂估是370000是吗

meizi老师 解答

2022-03-28 15:08

 你好; 是的 。 你去核对你账上数据 与对方发来的数据是否一致    

人生旅途 追问

2022-03-28 15:41

前面的两个数据941416,1058943,这个是什么意思?

meizi老师 解答

2022-03-28 15:48

 你好;  核对你账上数据 ;上面不是写了对应的栏次吗 ?   你跟对方业务; 是对方付款给你 还是你付款给别人 ?   

人生旅途 追问

2022-03-28 16:07

对方付款给我

meizi老师 解答

2022-03-28 16:14

 你好; 对方付款给你 你就去看 对应的应收账款。 是多少 ; 而 对方给你的 是她 那边 挂的 应付账款 金额。 你要去核对是否两个金额一致   

人生旅途 追问

2022-03-28 16:14

对方说当期到票金额是1058943.不知什么意思

人生旅途 追问

2022-03-28 16:17

看应收我知道

人生旅途 追问

2022-03-28 16:18

谢谢老师

meizi老师 解答

2022-03-28 16:22

 你好; 不清楚的; 你就问对方财务 ; 问下; 因为要 根据对方列的数据来 对应去; 电话问下对方   

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你好 ;   必须要正确;  你要仔细核对 ;同时还得根据核对数据  盖章的;  一定要核对清楚哈;   
2022-03-28 13:05:42
你好,这个是劳务用设备耗用油料由公司支付从劳务费中扣除
2021-11-14 13:08:16
您好,我们就是把银行这个科目换成 预储金(记账的科目),我们预储金现在在账上是怎么体现的呀
2024-04-28 18:19:45
 你好;   你挂应收账款处理。 到时 没有  付款给你们考虑是否坏账哈  ;   借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。 借应付职工薪酬-工资 贷  应收账款 
2022-04-08 10:29:16
你好 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-增值税
2020-08-02 15:11:02
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