送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-28 08:15

你好
是之前少做了计提的吗

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 09:21

12月多计提了应付职工工资

郭老师 解答

2022-03-28 09:23

你好,这叫调增
借应付职工薪酬,工资
贷利润分配未分配利润
小企业会计准则做账的。

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 09:29

好的,谢谢

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 09:30

调增,调减怎么区分

郭老师 解答

2022-03-28 09:36

你好,调增减是针对利润来说的。

郭老师 解答

2022-03-28 09:36

多计提了工资,多抵扣了所得税,你的利润应该增加才对。

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 13:16

你好老师,应该是调减应付职工薪酬,调增未分配利润,这样理解对吗?

郭老师 解答

2022-03-28 13:16

是的是的,是这么理解的。

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 13:17

我可以红字冲销计提的应付职工薪酬吗?

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 13:17

学了一点CPA,还是有点用处的

郭老师 解答

2022-03-28 13:18

你好,跨年的尽量地用利润分配或者是以前年度损益调整。

橄榄-浙江 追问

2022-03-28 14:17

好的,好的

郭老师 解答

2022-03-28 14:17

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好 是之前少做了计提的吗
2022-03-28 08:15:35
放在应付职工薪酬一起 明细区分开就可以
2020-06-18 11:20:42
您好,这个的话,借 管理费用 23000  贷 应付职工薪酬  23000
2023-12-08 20:24:36
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-03-26 14:08:28
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
2021-04-01 18:27:05
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