采购货物100万 后期收到供应商给的现金返利10万元 应该是供应商给开红字发票,冲减成本吧 但现在供应商让开票给他们,供应商入账。 正确应该是?

六个字
于2017-04-06 15:29 发布 1568次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-06 15:39
假如我们开票给供应商, 我们这边做收入 有税务上的风险吗 如果可以操作 是做营业外收入吗
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可以冲减成本的,
2019-08-12 15:09:49
您好!正确的方法是他们开红字。
2017-04-06 15:34:13
你好,购买方需要取得红字发票的第二联,第三联
2021-12-13 18:58:56
你好,如果发票你认证抵扣了,需要购买方来申请,如果没有的话,销售方自己申请。
2021-09-02 14:56:14
你好,专票对方抵扣的开了红字发票需要给对方,如果其他的不需要给。
2021-07-27 10:25:49
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