采购货物100万 后期收到供应商给的现金返利10万元 应该是供应商给开红字发票,冲减成本吧 但现在供应商让开票给他们,供应商入账。 正确应该是?
六个字
于2017-04-06 15:29 发布 1518次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-06 15:39
假如我们开票给供应商, 我们这边做收入 有税务上的风险吗 如果可以操作 是做营业外收入吗
相关问题讨论

可以冲减成本的,
2019-08-12 15:09:49

您好!正确的方法是他们开红字。
2017-04-06 15:34:13

亲爱的学员,找到你当初开出去的纸质发票也是可以的哦。打开软件,发票管理(最上面的小字)-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开-手动填入需要被红冲的蓝字发票信息就可以了哦。
2019-05-24 10:24:47

你好。未过认证期限是可以的。
2018-08-18 14:16:42

供应商开的
2017-11-20 15:12:32
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