送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2022-03-27 11:43

你好,是的,同学的理解是正确的。

敏感的电话 追问

2022-03-27 11:51

老师,比如4月份销项8万元,4月本月的待认证进项6万元,我4月份需要进项5万元,其中需要以前3月份待认证的1万元,4月本月的4万元,4月账务处理和2月底一样,只是5月报税时,勾选3月份的1万,4月份的4万就可以了,对吗?

答疑苏老师 解答

2022-03-27 11:52

你好,是的,是这样的。

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相关问题讨论
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
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