老师好,单位上年度有预付材料款,收款单位开票了,但打款单位却没有发票入账,时间过了一年,跟对方沟通才知道人家已开票,我们还挂账预付款,现在该如何处理?如果收到的是普票该如何处理?如果是增专票又该如何处理? 是的,材料都用了,我们是施工单位我不做进项抵扣可以吗?是不是就不用调整已前年度了 发票超过180天了?
欣欣子
于2022-03-26 14:52 发布 544次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-03-26 14:56
你好!目前专用发票已取消认证期限了
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你好 可以拿来做账的
2019-10-12 08:37:41

对的。就这样冲你暂估的
2019-01-08 14:24:46

您好!本年的一般没有什么问题。
2018-08-14 09:47:25

不可以的,如果税务部门查账,一般户也会核查的。
2018-04-21 10:54:44

您好!不可以的。因为他们本身是2笔业务,各自做各自的收入,各自开各自的发票。
2017-06-18 08:29:32
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蒋飞老师 解答
2022-03-26 14:57