2016年11月保险做的,借:预付账款-保险:4313.43元,贷:其他应付款:4313.43元,月底摊销,借:主营业务成本:359.45元,贷:预付账款-保险:359.45元,12月买保险做的,借:预付账款-保险13944元,贷:其他应付款:13944元,月底摊销时:借:主营业务成本1521.45元,贷:预付账款-保险:1521.45元,要在2017年1月改成待摊费用改怎么改啊?能说仔细点吗?
巧眉
于2017-04-06 10:56 发布 1187次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12

你好,学员,差额补记在今年即可的
2022-03-08 21:05:37

你好借其他应付款,贷以前年度损益调整-主营业务成本, 借以前年度损益调整-主营业务成本 ,贷利润分配未分配l利润
2021-06-30 09:41:13

你好,正确的分录应当是什么 呢?
已知错误的分录,还需要知道正确的分录是什么,才知道该如何调整的
2021-06-09 21:07:30

你好,你们发生了成本,没有支付
主营业务成本对应的往来科目,可以用应付账款。
2020-07-18 17:22:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息