送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-06 10:26

老师预提社保是借管理费用,还是借应付职工薪酬

闪闪的歌曲 追问

2017-04-06 16:14

老师好,发票没到预付装修费,借预付账款/双江环境公司45000,贷银行存款45000,没发票按10年摊销第二张凭证,借管理费用/双江装修375,贷长期待摊费用/双江装修费375,

闪闪的歌曲 追问

2017-04-06 16:15

老师装修费,管理费用改成制造费用可以吗?

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 10:36

您好,请参考。 
1.计提工资 
借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 
2.计提社保(企业部分) 
借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 
4.上交杜保 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金 
5.上交个人所得税 
借:应交税费——应交个人所得税 
贷:银行存款或现金

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 16:16

您好,可以这样操作。

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相关问题讨论
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
减免后的金额,冲减单位的社保费用就可以的
2020-04-24 16:44:53
您好,您的意思是不是您的员工是吗
2019-07-09 21:20:55
你可以参照一下这个分录 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2018-11-07 16:57:13
计提时,借:管理费用—社保费 贷:应付职工薪酬—社保费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社保费 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
2018-09-29 16:17:27
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